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国资研究专题库
企业内部控制审计指引实施意见
作 者 :
国资智库
日 期 :
2011-10-11
摘 要 :
为了规范注册会计师执行财务报告内部控制(以下简称内部控制)审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益, 根据中国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制审计指引》,在整合审计框架下, 制定本意见。
关键词 :
企业内部控制;审计指引
企业内部控制审计指引实施意见(国资智库——集团管控).pdf
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