某央企上市公司内部审计管理制度
作 者 : | 国资小薰 |
日 期 : | 2022-08-01 |
摘 要 : | 为了规范XXX股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司规范动作指引》、《中国电子信息产业集团有限公司内部审计工作制度》、《中国电子信息产业集团有限公司境外资产内部审计指引》、《中国电子信息产业集团有限公司内部审计外包业务管理办法》等有关法律、法规的规定,以及《XXX股份有限公司章程》,结合公司实际情况,制定本制度。 |
关键词 : | 内部审计;资金流向;诚实敬业 |