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江苏省省属企业内部审计管理暂行办法(2007)

签发单位: 江苏省国资委
签发日期: 2007-12-06
文件文号: 苏国资〔2007〕12
法律层级: 地方委办局文件
摘  要: 各省属企业: 为规范省属企业内部审计工作,加强企业内部监督和风险控制,保障企业财务管理、会计核算和生产经营合法、有序进行,根据《中华人民共和国审计法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规,参照《中央企业内部审计管理暂行办法》,省国资委研究制定了《江苏省省属企业内部审计管理暂行办法》,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
关键词: 省属企业;内部审计;风险控制
适用地域: 江苏省
江苏省省属企业内部审计管理暂行办法(2007).docx点击下载