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义乌市国有企业内部审计管理办法(2014)

签发单位: 义乌市国资委
签发日期: 2014-04-02
文件文号: 义国资委发〔2014〕12号
法律层级: 地方委办局文件
摘  要: 第一条 为加强对义乌市国有企业的内部监督和风险控制,规范企业内部审计工作,保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求,根据《中华人民共和国企业国有资产法》等国家有关法律法规和政策规定,结合我市实际,特制定本办法。 第二条 各企业开展内部审计工作,适用本办法。 第三条 本办法所称内部审计,是指一种独立、客观的监督、评价和咨询行为。通过应用系统化、规范化的办法,对企业各项经济活动、内部控制及风险管理的适当性、合法性、有效性进行监督、审查和评价,并提出改进管理建议,持续提高企业运作效率、增加企业价值,帮助企业实现其目标。
关键词: 国有企业;内部审计;管理办法
适用地域: 浙江省
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