浙江省国资委关于深化省属企业内部审计监督工作的实施意见
签发单位: | 浙江省国有资产监督管理委员会 |
签发日期: | 2021-01-15 |
文件文号: | 浙国资监督〔2021〕1号 |
法律层级: | 地方委办局文件 |
摘 要: | 为进一步推动省属企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,充分发挥审计在党和国家监督体系中的作用,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》,按照《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)和《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》(浙政发〔2015〕17号)等有关要求,现就深化省属企业内部审计监督工作,提出如下意见: |
关键词: | 内部审计;审计监督;浙江 |
适用地域: | 浙江省 |